一、概况
1.拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设,负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。负责全省社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全省实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全省新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全省重大平台整合提升。
3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目,推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。
5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全省国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全省国民经济动员工作,组织编制全省国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。推动实施军民融合发展战略。
6.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,拟订全省政府定价目录,负责全省重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。
8.负责全省投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出省财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
9.负责全省基本建设、省重点建设项目的综合管理。负责编制省重点建设项目计划并组织实施,负责国家、省立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作,负责省重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好省重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。
10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全省直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全省企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。
11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全省优化营商环境工作。牵头全省行政审批中介服务改革。
12.统筹全省对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策,牵头推进全省“一带一路”建设。承担统筹协调全省“走出去”有关工作,负责全省利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全省重大对外开放平台建设。参与中国(浙江)自由贸易试验区建设。
13.指导和协调全省公共资源交易工作,统筹推进公共资源交易管理体制改革。负责指导、综合协调和监督全省招标投标工作,组织制定全省招标投标综合性政策。按权限负责省重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全省社会信用体系建设,综合协调全省公共信用信息管理。
14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全省服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
15.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全省重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字浙江建设。
16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全省乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。
17.负责指导、协调和监督全省对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、省直单位、市县的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)和对口合作。牵头落实与对口省区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。
18.管理省能源局。
19.中共浙江省委社会建设委员会作为省委派出机构,与浙江省发展和改革委员会合署办公。
20.完成省委、省政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,浙江省发展和改革委员会(汇总)部门决算包括:委本级决算,省能源局决算、省发展改革委成本局决算、委管委(局)属事业单位决算。
纳入浙江省发展和改革委员会(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.浙江省发展和改革委员会(本级)
2.省能源局
3.省发展改革委成本局
4.省发展规划研究院
5.省经济信息中心
6.省招投标管理中心
7.省信用中心
8.省发展和改革研究所
9.省支持浙商创新创业服务中心
10.省能源监测中心
11.省价格认证中心
12.省公共资源交易中心
2022年度收入总计891,635.70万元,支出总计891,635.70万元,与2021年度相比,各增加171,225.12万元,增长23.77%。主要原因是:铁路专项债券增加引起的变动。
本年收入合计885,753.85万元;包括财政拨款收入847,834.54万元(其中,一般公共预算46,034.54万元,政府性基金预算801,800.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计95.72%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入37,104.23万元,占收入合计4.19%;其他收入815.07万元,占收入合计0.09%。
本年支出合计882,494.71万元,其中基本支出52,830.67万元,占5.99%;项目支出829,664.04万元,占94.01%。
2022年度财政拨款收入总计849,763.38万元,支出总计849,763.38万元,与2021年相比,各增加180,557.36万元,增长26.98%。主要原因是铁路专项债券增加引起的变动;财政拨款支出年初预算数767,754.11万元,完成年初预算的110.68%,主要原因是年中增加部分铁路专项债券资金。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出45,167.21万元,占本年支出合计的5.12%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,057.44万元,增长15.49%。主要原因是:聚焦前期谋划能力提升、适应提升数字化改革要求,项目支出相应增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出45,167.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41,098.52万元,占90.99%;科学技术(类)支出145.58万元,占0.32%;文化旅游体育与传媒(类)支出29.81万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出1,694.94万元,占3.75%;卫生健康(类)支出327.48万元,占0.73%;节能环保(类)支出90.80万元,占0.20%;住房保障(类)支出1,780.08万元,占3.94%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,454.11万元,支出决算为45,167.21万元,完成年初预算的108.96%,主要原因是上年结转资金在当年实现支出。其中:
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为10,963.78万元,支出决算为11,421.12万元,完成年初预算的104.71%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,484.00万元,支出决算为1,493.86万元,完成年初预算的100.66%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为7,674.40万元,支出决算为7,505.34万元,完成年初预算的97.80%,预算基本执行完毕。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。年初预算为2,968.00万元,支出决算为2,972.58万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为490.00万元,支出决算为474.33万元,完成年初预算的96.80%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施需分阶段完成并相应付款,资金结转下年按有关规定继续使用。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算为196.00万元,支出决算为192.90万元,完成年初预算的98.42%,预算基本执行完毕。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为118.00万元,支出决算为116.28万元,完成年初预算的98.55%,预算基本执行完毕。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为3,147.74万元,支出决算为3,362.47万元,完成年初预算的106.82%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为10,870.50万元,支出决算为13,550.13万元,完成年初预算的124.65%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.50万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.57万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.95万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为140.00万元,支出决算为140.06万元,完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为29.81万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为200.54万元,支出决算为197.65万元,完成年初预算的98.56%,预算基本执行完毕。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为767.67万元,支出决算为992.44万元,完成年初预算的129.28%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为392.42万元,支出决算为504.84万元,完成年初预算的128.65%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为196.69万元,支出决算为250.60万元,完成年初预算的127.41%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为67.23万元,支出决算为66.88万元,完成年初预算的99.47%,预算执行完毕。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,预算执行完毕。
节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为90.80万元,决算数大于预算数的主要原因是为推进能源绿色低碳发展和保供稳价,年中对部分项目进行了追加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,110.31万元,支出决算为1,084.97万元,完成年初预算的97.72%,预算执行完毕。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为656.84万元,支出决算为695.11万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18,586.09万元,其中:
人员经费14,831.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3,755.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出801,800.00万元,占本年支出合计的90.86%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加174,800万元,增长27.88%。主要原因是:铁路专项债券资金同比增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出801,800.00万元,主要用于以下方面:其他(类)支出801,800.00万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为726,300万元,支出决算为801,800.00万元,完成年初预算的110.40%,主要原因是年中调剂并追加铁路专项债券资金。其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为726,300万元,支出决算为801,800.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂并追加铁路专项债券资金。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为235.47万元,支出决算为31.42万元,完成全年预算的13.34%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响,各项公务开支继续保持低缓态势。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.03万元,76.47%,与2021年度相比,减少5.72万元,下降19.23%,主要原因是受疫情影响,公车出行数量较2021年有所下降;公务接待费支出决算为7.39万元,23.53%,与2021年度相比,减少5.52万元,下降42.73%,主要原因是受疫情影响,接待数量较2021年大幅下降。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为169.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,年度未安排出国团组。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为42.43万元,支出决算为24.03万元,完成全年预算的56.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响,公务出行有所减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。
公务用车运行维护费全年预算数为42.43万元,支出24.03万元,完成全年预算的56.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响,公务出行有所减少。主要用于按规定保留的公务用车执行公务所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
(3)公务接待费全年预算数为24.04万元,支出决算为7.39万元,完成全年预算的30.74%。国内公务接待59批次,累计549人次。主要用于国家有关部委来我省检查指导、兄弟省市发改部门来我省调研交流、对口支援受援地党政代表团来访、重大项目招引等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待数量减少。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出7.39万元,主要用于国家有关部委来我省检查指导、兄弟省市发改部门来我省调研交流、对口支援受援地党政代表团来访、重大项目招引等接待59批次,累计549人次。
2022年度机关运行经费年初预算数为3,560.73万元,支出决算为2,530.14万元,完成年初预算的71.06%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,各项公务开支相应减少;比2021年度减少200.59万元,下降7.35%,主要原因是受疫情影响,各项公务开支同比2021年进一步缩减。
2022年度政府采购支出总额14,090.81万元,其中:政府采购货物支出706.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13,384.35万元。授予中小企业合同金额10,927.59万元,占政府采购支出总额的77.55%。其中,授予小微企业合同金额3,515.04万元,占授予中小企业合同金额的32.17%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.64%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.83%。
截至2022年12月31日,浙江省发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车5辆、其他用车11辆,其他用车主要是事业单位保留公务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,浙江省财政厅组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,二级项目70个,共涉及资金22,328.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是抓好重大项目建设;二是推进共同富裕重大改革;三是做精季度经济形势分析;四是深入开展优化营商环境行动;五是科学有序推进碳达峰碳中和;六是推进区域城乡协调发展;七是迭代提升数字化应用场景;八是保障发展改革各项事业落地落实。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江省发展和改革委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见“五、附件”)。其中,重大产业项目监测评估项目和外贷项目管理工作推进项目绩效自评具体情况如下:
重大产业项目监测评估项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优”。项目全年预算数为200.00万元,执行数为189.37万元,完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况:一是开展项目审查,新增入库重大产业项目,定期开展监测通报和分析评估;二是通过数据监测跟踪省重大产业项目实施情况,为优化产业结构、促进经济高质量发展提供支撑。发现的问题及原因:一是数据监测和管理技术有待持续优化完善;二是监测分析报告内容有待不断拓展深化。下一步改进措施:一是不断优化数据,提高监测管理质量;二是持续挖掘信息,深化监测分析内容。(详见“表1”)
表1:重大产业项目监测评估项目预算绩效自评表
序号 | 年度 | 指标类别 | 指标值 | 目标完成情况 |
1 | 2022 | 产出指标 | 印发年度项目清单 | 已印发年度项目清单,同时增加印发两批次退库项目清单。 |
2 | 2022 | 产出指标 | 形成监测分析报告、竣工项目监测报告 | 已开展季度监测和实施情况通报,开展年度评估,形成系列报告。 |
3 | 2022 | 效益指标 | 有效推进项目 | 通过数据监测跟踪省重大产业项目实施情况,加强督查考核、加快项目推进。 |
4 | 2022 | 效益指标 | 优化产业结构,促进经济高质量发展 | 2022年新增项目均已入库,有效支撑一批项目落地;依托数字化手段开展常态化监测,有效提升项目管理水平。 |
外贷项目管理工作推进项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元,执行数为149.2万元,完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况:一是印发并指导完成《2022年浙江省重大外资项目推进计划》,编制外贷项目专项报告;二是配合完成各项工作检查,助力发挥外商投资项目促投资稳增长的作用。发现的问题及原因:须持续推动标志性重大外资项目实施建设,谋划推动更多外贷项目纳规获批。下一步改进措施:全力保障外贷项目管理推进实施工作,进一步发挥外贷项目“引资、引智、引机制”作用。(详见“表2”)
表2:外贷项目管理工作推进项目预算绩效自评表
序号 | 年度 | 指标类别 | 指标值 | 目标完成情况 |
1 | 2022 | 产出指标 | 开展10次以上项目督查工作 | 年度共开展11次项目督查工作。 |
2 | 2022 | 产出指标 | 年度计划编制和执行 | 印发并指导完成全省外贷项目年度实施计划。 |
3 | 2022 | 产出指标 | 配合项目年度审计和整改 | 已配合完成外贷项目年度审计及整改。 |
4 | 2022 | 效益指标 | 完成专项报告编制上报 | 已编制完成《国际金融组织和外国政府贷款项目成果汇编(2022年)》。 |
5 | 2022 | 效益指标 | 做好外贷项目检查团(后评价团)迎检保障 | 配合完成检查团相关工作检查,助力发挥外商投资项目促投资稳增长的作用。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):指日常经济运行调节方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):指社会事业发展规划方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指经济体制改革与研究方面的支出。
23.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指物价管理方面的支出。
24.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指发展和改革部门除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
26.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。
27.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指各级政府设立的自然科学基金支出。
28.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
30.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指其他能源管理支出。
31.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。
32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
五、2022年度项目绩效自评结果
预算单位:浙江省发展和改革委员会(汇总)
序号 | 项目名称 | 自评结果 |
1 | 省发展改革委数字化运行维护专项 | 优 |
2 | 碳达峰碳中和工作推进专项 | 优 |
3 | 省发展改革委数字化系统整合提升项目(一期) | 优 |
4 | 对口援建及帮扶工作专项 | 中 |
5 | 委数字化安全运营平台 | 优 |
6 | 重大产业项目监测评估专项 | 优 |
7 | 全省服务质量满意度测评 | 优 |
8 | 浙江省大花园数字化管理系统 | 优 |
9 | 浙江省推进长三角一体化发展工作专项 | 优 |
10 | 浙里投资在线应用 | 优 |
11 | 数字社会重大应用(浙里智惠·基本公共服务应用) | 优 |
12 | 省应急物资保障管理信息系统 | 优 |
13 | 发改各类业务培训 | 良 |
14 | 区域经济交流与重大活动专项 | 良 |
15 | 浙江省价格管理数字化系统 | 优 |
16 | 数字政府“浙里山海”跑道门户 | 优 |
17 | 数据中心全周期管理服务场景 | 优 |
18 | 浙江省营商环境试评价 | 优 |
19 | 省重大项目前期经费专项 | 优 |
20 | 浙江省高质量发展建设共同富裕示范区工作推进专项 | 优 |
21 | 省农业资源区划专项 | 优 |
22 | 浙江省经济运行监测分析数字化平台2.0 | 优 |
23 | 浙江省“一带一路”对外开放数字化系统二期 | 优 |
24 | 投资项目咨询评估专项 | 优 |
25 | 浙江省“浙里营商”数字化平台 | 优 |
26 | “数字政府浙里发展”跑道建设 | 良 |
27 | 国家战略、重大改革、重大项目推进及监管专项 | 优 |
28 | 浙江省经济运行态势监测预测专项 | 优 |
29 | 外贷项目管理工作推进 | 优 |
30 | 浙江省大通道数字化管理系统 | 优 |
31 | 全省金融综合服务购买专项 | 优 |
32 | 建设全球数字变革高地的研究 | 优 |
33 | 之江艺术长廊调研及规划编制 | 优 |
34 | 数字化建设提升项目 | 优 |
35 | 同人广场C座业务用房租赁 | 优 |
36 | 浙江省新型智库建设经费 | 优 |
37 | 参政议政工作专项-对外委托课题 | 优 |
38 | 浙江省生命健康科创高地评价体系及实现路径的研究 | 良 |
39 | 社会主义市场经济条件下科技创新新型举国体制浙江路径研究 | 优 |
40 | 浙江省经济社会发展监测一体化平台(三期)运维 | 优 |
41 | 浙江省经济运行监测分析数字化平台(一、二期)运维 | 优 |
42 | 融媒体技术及宣传服务项目 | 优 |
43 | 浙江省宏观经济管理信息系统(一、二期)运维服务2021 | 优 |
44 | 面向未来社区数字化开发标准构建 | 良 |
45 | 浙江省碳达峰碳中和数智平台 | 优 |
46 | 招标投标技术费 | 优 |
47 | 浙江省招投标业务系统迁云升级改造及网络安全加固及数据安全保护 | 优 |
48 | 浙江省公共资源交易监管平台运维 | 优 |
49 | 省公共信用信息平台(省信用大脑) | 优 |
50 | 省公共信用信息平台运维 | 优 |
51 | 办公用房租赁 | 优 |
52 | 办公用房租赁 | 优 |
53 | 浙江省产业能效技术提升专项行动方案 | 良 |
54 | 省能源管理数字化平台安全保障服务项目 | 优 |
55 | 能源发展工作经费 | 优 |
56 | 办公用房租赁 | 优 |
57 | 浙江省产业链大数据系统 | 良 |
58 | 浙江省招大引强专项 | 优 |
59 | 省支持浙商创新创业服务工作经费 | 良 |
60 | 浙商服务系统运维 | 中 |
61 | 浙江省“一带一路”综合服务中心工作经费 | 优 |
62 | 浙江省能源利用状况综合管理系统运维 | 优 |
63 | 智慧能源监测数据购买服务 | 优 |
64 | 能源监测业务专项 | 良 |
65 | 价格成本调查和监审专项 | 优 |
66 | 价格认定业务培训 | 良 |
67 | 价格鉴定工作经费 | 良 |
68 | 公共资源交易工作专项项目 | 优 |
69 | 信息化运维 | 优 |
70 | CA证书(锁)服务项目 | 优 |